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內(nèi)部控制與內(nèi)部審計

內(nèi)部控制與內(nèi)部審計

定  價:74 元

        

  • 作者:王天,賈?,李林著
  • 出版時間:2023/5/1
  • ISBN:9787510344794
  • 出 版 社:中國商務出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:196
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  內(nèi)部控制主要是對企業(yè)的資產(chǎn)安全性進行保護,保證企業(yè)資產(chǎn)配置能夠遵循相應的法律法規(guī)和制度。內(nèi)部審計是企業(yè)管理中一種較為客觀的、科學的監(jiān)督體系和機制,通過審核檢查、對企業(yè)的經(jīng)營活動進行評估、對企業(yè)的內(nèi)部控制活動是否合規(guī)合法及有效性進行監(jiān)督,以此來全面推進企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標的實現(xiàn)。《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計》從介紹內(nèi)部控制的定義、原則和要素開始,涵蓋了內(nèi)部控制環(huán)境和業(yè)務活動控制,詳細介紹了內(nèi)部審計人員職業(yè)道德的要求、內(nèi)部審計管理風險與防范,內(nèi)容翔實,案例豐富,結(jié)構(gòu)嚴謹,實用性強,有利于在提高學習者理論知識水平的基礎上培養(yǎng)其實務操作能力。
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