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合規(guī)型內(nèi)部審計(jì):精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,實(shí)時(shí)化解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

合規(guī)型內(nèi)部審計(jì):精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為,實(shí)時(shí)化解合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

定  價(jià):108 元

        

  • 作者:李春節(jié),徐榮華,葛紹豐
  • 出版時(shí)間:2022/9/1
  • ISBN:9787115588906
  • 出 版 社:人民郵電出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:319
  • 紙張:
  • 版次:01
  • 開本:小16開
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合規(guī)型內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施,有利于降低組織的代理成本,反映受托經(jīng)濟(jì)責(zé)任,揭露組織舞弊行為,促進(jìn)組織風(fēng)險(xiǎn)管理。 本書對(duì)合規(guī)型內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展?fàn)顩r、底層理論、程序與流程、技術(shù)與方法、經(jīng)典案例這六方面做了體系化講解。首先,從國內(nèi)外的發(fā)展與四大理論講起,奠定讀者對(duì)這一知識(shí)體系的認(rèn)知基礎(chǔ)。而后,詳述了合規(guī)型內(nèi)部審計(jì)程序與流程、技術(shù)與方法。書中更有許多經(jīng)典案例,包括:審查組織是否存在違法違紀(jì)違規(guī)、審查領(lǐng)導(dǎo)干部是否存在失職瀆職、審查員工是否存在舞弊、審查內(nèi)部控制是否失效、審查建設(shè)項(xiàng)目是否失管。案例用生動(dòng)的語言描繪出審計(jì)人員在審查中是如何發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為、厘清審計(jì)思路、逐個(gè)擊破違規(guī)疑云的,每個(gè)案例的最后,都有案例啟示幫助讀者增進(jìn)理解。作為補(bǔ)充,還介紹了合規(guī)型內(nèi)部審計(jì)常見問題定性處理依據(jù)。 本書可作為企業(yè)、政府部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所中從事財(cái)會(huì)、內(nèi)部審計(jì)的人員閱讀,也可作為高校財(cái)經(jīng)類專業(yè)師生案例教學(xué)的參考資料使用。
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