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內(nèi)部審計(jì)工作指南:穿透實(shí)務(wù)核心,進(jìn)階數(shù)智應(yīng)用,精益審計(jì)管理

內(nèi)部審計(jì)工作指南:穿透實(shí)務(wù)核心,進(jìn)階數(shù)智應(yīng)用,精益審計(jì)管理

定  價(jià):108 元

        

  • 作者:郭長水,紀(jì)新偉
  • 出版時(shí)間:2022/9/1
  • ISBN:9787115593740
  • 出 版 社:人民郵電出版社
  • 中圖法分類:F239.45-62 
  • 頁碼:371
  • 紙張:
  • 版次:01
  • 開本:小16開
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《內(nèi)部審計(jì)工作指南》先從內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)及其主要業(yè)務(wù)類型講起,讓讀者對內(nèi)部審計(jì)這一職業(yè)有框架性的認(rèn)識(shí)。然后逐一講解了審計(jì)程序,包括年度審計(jì)計(jì)劃的制訂、項(xiàng)目審計(jì)方案的制訂、項(xiàng)目審計(jì)方案的實(shí)施,審計(jì)報(bào)告的編制,審計(jì)結(jié)果運(yùn)用與后續(xù)審計(jì)等,讓讀者明白內(nèi)部審計(jì)的實(shí)施思路、策略與具體實(shí)戰(zhàn),并從操作角度講解了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)的應(yīng)用,以幫助讀者學(xué)會(huì)借助工具來提升效率。之后,為拓寬讀者視角,講解了內(nèi)部審計(jì)部門的管理,升華了內(nèi)審工作的知識(shí)體系。 《內(nèi)部審計(jì)工作指南》內(nèi)容翔實(shí)、層次清晰、重點(diǎn)明確,涵蓋了內(nèi)部審計(jì)核心工作的方方面面,通過對關(guān)鍵流程要點(diǎn)以條目式的方式進(jìn)行言簡意賅地講解,以及對重要審計(jì)文書列舉了可供復(fù)制的模板,讓讀者更易學(xué)到核心要點(diǎn)。 本書可作為企業(yè)、政府部門、會(huì)計(jì)師事務(wù)所中從事內(nèi)部審計(jì)、財(cái)會(huì)工作人士的案頭工具書,也可作為財(cái)經(jīng)類師生案例教學(xué)的參考資料。
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