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內(nèi)部審計學(xué)(第2版)(教育部經(jīng)濟(jì)管理類主干課程教材·審計系列)
構(gòu)建內(nèi)部審計制度已經(jīng)成為近年來監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一項(xiàng)戰(zhàn)略性制度安排。本書基于作者多年授課和科研經(jīng)驗(yàn)的積累,參考國內(nèi)外多部與內(nèi)部審計相關(guān)的著作,系統(tǒng)梳理了內(nèi)部審計的發(fā)展脈絡(luò)和歷史演進(jìn),對內(nèi)部審計的理論基礎(chǔ)、定義以及與外部審計的區(qū)別進(jìn)行了界定。本書突出了內(nèi)部審計與其他學(xué)科之間的融合,尤其是內(nèi)部審計在內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和公司治理領(lǐng)域的角色定位。
本書可以作為高等學(xué)校內(nèi)部審計專業(yè)的教材,也可以作為實(shí)務(wù)操作中廣大企業(yè)集團(tuán)、上市公司、行政事業(yè)單位內(nèi)部審計實(shí)踐方面的培訓(xùn)用書。
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