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內(nèi)部審計(jì)

內(nèi)部審計(jì)

定  價(jià):35 元

        

  • 作者:李冬輝 主編
  • 出版時(shí)間:2015/9/1
  • ISBN:9787564222543
  • 出 版 社:上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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  《高等院校應(yīng)用型本科財(cái)會(huì)系列特色教材:內(nèi)部審計(jì)》從基本原理簡介、行為規(guī)范描述、工作前提概述、操作步驟展示、實(shí)踐方法介紹和支持措施闡釋等方面全面地闡述了企業(yè)(公司)內(nèi)部審計(jì)機(jī)制形成和完善的原理與方法,并且運(yùn)用系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法對(duì)內(nèi)部審計(jì)與公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系進(jìn)行了說明。公司內(nèi)部審計(jì)是公司進(jìn)行有效內(nèi)部管理所必須實(shí)施的一種獨(dú)立、客觀的自我監(jiān)督、自我控制、經(jīng)營規(guī)范保證與服務(wù)咨詢活動(dòng),其根本目的是為公司增加價(jià)值并提高經(jīng)營效果與效率。
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