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內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)

內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)

定  價(jià):88 元

        

  • 作者:惠增強(qiáng)
  • 出版時(shí)間:2022/5/1
  • ISBN:9787115587817
  • 出 版 社:人民郵電出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:302
  • 紙張:
  • 版次:01
  • 開本:小16開
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內(nèi)部審計(jì)是現(xiàn)代審計(jì)的重要組成部分,是企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是指企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度,對(duì)企業(yè)(包括投資的企業(yè)、承包租賃的企業(yè))和各部門的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、合理性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì),對(duì)企業(yè)安排工作的落實(shí)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)改善管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的有效途徑,有助于管理者有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié),對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)效益的提高具有十分重要的意義!秲(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)》共分為3篇:第1篇是理論基礎(chǔ),通過介紹內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展歷史逐步引入內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)則體系和基本理論;第2篇是審計(jì)實(shí)踐,按審計(jì)流程介紹了內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作方法;第3篇是案例示范,通過實(shí)務(wù)案例讓讀者了解在內(nèi)部審計(jì)的實(shí)際操作中可能遇到的情形。本書的每一章通過一個(gè)案例導(dǎo)入,論述透徹,對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的日常審計(jì)工作內(nèi)容、工作方法和工作技巧等進(jìn)行了系統(tǒng)的介紹。 《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)》可作為內(nèi)部審計(jì)實(shí)操的培訓(xùn)用書,也可作為工具書,供相關(guān)人員在實(shí)際工作中查閱。
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