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內(nèi)部審計理論與實務

內(nèi)部審計理論與實務

定  價:32 元

叢書名:21世紀經(jīng)濟管理精品教材·會計學系列

        

  • 作者:李越冬 主編 李齊輝 劉躍明 副主編
  • 出版時間:2016/12/1
  • ISBN:9787302453208
  • 出 版 社:清華大學出版社
  • 中圖法分類:F239.45 
  • 頁碼:184
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16開
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本書主要分為兩大塊內(nèi)容,一個是關于內(nèi)部審計的基本理論,另一個是關于內(nèi)部審計的實務。內(nèi)部審計的基本理論主要體現(xiàn)在*章到第五章,首先對于內(nèi)部審計的定義、特點、目標進行了說明,指出內(nèi)部審計與國家審計、社會審計的區(qū)別與聯(lián)系,同時說明了內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的關系,進而提出內(nèi)部審計的內(nèi)容與方法。然后,對于內(nèi)部審計相關的職業(yè)道德規(guī)范和準則進行了說明。接著,論述了內(nèi)部審計項目管理,如內(nèi)部審計機構(gòu)的設置、內(nèi)部審計質(zhì)量的評價以及內(nèi)部審計人員管理等。*后,對于內(nèi)部審計的流程進行了分析。內(nèi)部審計的實務部分主要涉及的章節(jié)是從第六章到第十章,該部分主要描述了目前內(nèi)部審計機構(gòu)實施比較多的審計類別,如內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟責任審計、建設工程項目審計、風險管理審計和舞弊審計。在論述每種審計時,主要分析了每種審計的目的、內(nèi)容和方法等,并列舉實例進行說明,以便理解。
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